同學你好 這個操作不違規(guī)
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業(yè)務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
(1)外購電動機一批,取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明 買價40萬元; (2)向本市某大型家電市場發(fā)售A型號洗衣機100臺,出廠單價2000元(含 稅價)。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額 開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人; (3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2萬元,專用發(fā) 票暫未認證; (4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價格銷售A型號洗衣機300臺, 合同約定本月收款一半,但款項至月末尚未收到; (5)進口大型檢測設備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為:1美元=6.83元人 民幣,關稅稅率為:10%; (6)向外市一新落成的乙商場按出廠價銷售A型號洗衣機80臺。由本企業(yè)車 隊運送取得運輸費收入10000元,裝卸費2000元,均開具增值稅專用發(fā)票。 另,為提供運輸服務而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價1 000元,并通過稅務機關的認證; (7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機10臺(洗衣機單位生產成本1200 元)。按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機40臺(稅務機關核定售價偏低); (8)采取以物易物方式向丙廠(小規(guī)模納稅人)提供A型號洗衣機20臺,丙 廠向本企業(yè)提供等價的B配件4000件。雙方開出的均是普通發(fā)票。(注:洗衣 機的型號、品質、價格等均完全一致。) (9)年初購進的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價值為8萬元,該批材料 進項稅已抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,單位:元(保留兩位數(shù)): (1)計算當月該企業(yè)發(fā)生的銷項稅額; (2)計算當月該企業(yè)進口業(yè)務應納增值稅; (3)計算當月該企業(yè)可抵扣的進項稅額; (4)計算當月該企業(yè)內銷業(yè)務應納增值稅稅額。
某洗衣機生產企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購銷情況如下(1)外購電動機一批取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價40萬元;(2)向本市某大型家電場發(fā)售A型號洗衣機100臺出廠單價2000元(含稅價)。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人;(3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2萬元,專用發(fā)票暫未認證;(4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價格銷售A型號洗衣機300臺,合同約定本月收款一半,但款項至月末尚未收到;(5)進口大型檢測設備一臺,到岸價格10萬美元匯率為:1美元=6.83元人民幣,關稅稅率為:10%;(6)向外市一新落成的乙商場按出廠價銷售A型號洗衣機80臺。由本企業(yè)車隊運送取得運輸費收入10000元裝卸費2000元均開具增值稅專用發(fā)票。另
某洗衣機生產企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購銷情況如下(1)外購電動機一批取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價40萬元;(2)向本市某大型家電場發(fā)售A型號洗衣機100臺出廠單價2000元(含稅價)。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人;(3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2萬元,專用發(fā)票暫未認證;(4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價格銷售A型號洗衣機300臺,合同約定本月收款一半,但款項至月末尚未收到;(5)進口大型檢測設備一臺,到岸價格10萬美元匯率為:1美元=6.83元人民幣,關稅稅率為:10%;(6)向外市一新落成的乙商場按出廠價銷售A型號洗衣機80臺。由本企業(yè)車隊運送取得運輸費收入10000元裝卸費2000元均開具增值稅專用發(fā)票。另
老婆,請問汽車零售企業(yè)在銷售機動車時,與客戶簽訂打包銷售合同,在開具發(fā)票時僅開具打包銷售合同價的機動車專用發(fā)票,實際賬務處理則拆分機動車銷售收入、上牌收入、按揭收入、零附件收入等,這種情況是否涉及違規(guī)操作?
員工扣掉社保工資有小數(shù)點,比如扣完社保后實發(fā)3029.6元,按多少發(fā)工資合適,計提工資按多少元計提
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨申報?
老師,商貿業(yè),收到貨物的進項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業(yè)地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔,員工不出。然后計入管理費用,這個匯算清繳需要調增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿有限公司,現(xiàn)在銷售建筑模板,方木?;炷痢5冉ㄖ牧希议_票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點,如果按照他的數(shù)量。那么不就達不到商貿公司稅負率了嗎?像我這種商貿公司稅負率控制再多少合適,企業(yè)所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業(yè)成本票怎么算
老師,您好。我們去年主營業(yè)務收入有500多W,為什么信用等級評價年度內無生產經營業(yè)務收入?
那在稅務方面是否不存在風險?
同學你好 這個沒有風險 你交稅就可以