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Q

那么老師我們進(jìn)項120萬,銷項是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢?請問留抵稅的分錄怎么做呢

2023-01-03 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 19:29

是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項120

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快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:32

老師你這個分錄必須要做嗎?但是有人說留抵稅的分錄可以不用做的是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:32

可以不用做的,但是你做完了之后,這個銷項和進(jìn)項沒有余額,你以后查賬的時候也方便。

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快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:36

那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢?請問這個時候稅務(wù)給我們公司20萬了,這時的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:40

借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:40

借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:42

老師您能不能把分錄的后面加上數(shù)字啊?不然我都看不懂

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:43

你好,我第一次的寫錯了,你寫第二個的分錄就可以的,金額都是二十一樣的金額。

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快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:45

真的不懂啊?能不能分錄后面上上數(shù)字呢?謝謝老師您了

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:45

借銀行存款,20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20

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快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:57

老師為啥你的進(jìn)項稅還有20啊????你剛才不是做了是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項120。。為啥你的進(jìn)項稅還有20呢?不是進(jìn)項稅都平了嗎????

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:58

我進(jìn)項哪里還有20,你截圖哪里還有個20余額 進(jìn)項發(fā)生的時候,借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項120, 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項120, 進(jìn)項一借一貸0 哪里還有余額,余額在哪里呀?哪個分錄里面的?

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是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項120
2023-01-03
你好,有留抵稅(進(jìn)項大于銷項),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-06-01
您好!留底不用單獨做分錄。或者進(jìn)項發(fā)票不用全部認(rèn)證完
2022-01-09
你好,留底的20在你的進(jìn)項稅額里面的嗎
2022-09-27
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-06-01
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