同學(xué)你好 這個所得稅稅負(fù)率2.5% 增值稅稅負(fù)率3.5%
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因?yàn)樗鼪]有進(jìn)項(xiàng),之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費(fèi)、水費(fèi)、人工費(fèi)、折舊費(fèi),整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
老師,我們是食品零售行業(yè),202008成為一般納稅人 首先老師這個行業(yè),增值稅稅負(fù)率是不是2%,企業(yè)所得稅負(fù)1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會申報完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個月需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)才好。 還要考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)吧
老師您好,我們有每個月固定的費(fèi)用18800元 ①想預(yù)估一下23年這個所得稅和增值稅7%的稅負(fù),倒推收入及成本 ②我們是一般納稅人銷售煤炭,不知道所得稅的是稅負(fù)及增值稅負(fù)稅負(fù)多少為合適?
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開具,是幫忙,我們聯(lián)系人家?guī)兔﹂_具300萬,不是真實(shí)業(yè)務(wù),稅費(fèi)我們負(fù)擔(dān),我們需要負(fù)擔(dān)多少?求解謝謝
我想知道增值稅和所得稅 企業(yè)整個一年下來 多少稅負(fù)率怎么計算的呢? 我們是一般納稅人 比如一月份-三月份增值稅是1014.24,142.84,705.75,所得所是4012.67怎么計算 收入是3178885.18,是利潤表上的收入
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師你好,稅負(fù)這個怎么推出來的呀?而且我不知道應(yīng)該怎么樣去算,得多少收入多少成本
1月份我們購進(jìn)的庫存精煤1600噸進(jìn)項(xiàng)稅為231,239.2元,總含稅金額201萬 這個數(shù)據(jù)怎么推出來收入應(yīng)該是多少?才能正好達(dá)到2.5%的所得稅及增值稅稅負(fù)的3.5%
按照稅負(fù)率公式推算的