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Q

請問一下老師,進項稅額大于銷售稅額,月末要做結轉的分錄嗎?例如:進項稅額120萬,銷項稅額100萬。

2022-12-31 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-31 20:16

進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提

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快賬用戶6226 追問 2022-12-31 20:17

那么老師就像我們公司這樣子的進項稅額120萬,銷項稅額100萬。月末就不要做分錄了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-31 20:22

學員您好,是的,對的

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快賬用戶6226 追問 2022-12-31 20:26

無語了,那么不做分錄,我都把120萬的進項抵扣了銷項稅了,那么我的賬不是就不平了嗎?都做抵扣申報了不做分錄我的賬上不是永遠有進項稅額120萬,銷項稅額100萬的數字嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-31 20:29

是的,這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。

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快賬用戶6226 追問 2022-12-31 20:32

那么我永遠不交稅呢?進項永遠打于銷項稅呢?這個不會有風險嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-31 20:41

同學您好,真實就沒風險的

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快賬用戶6226 追問 2022-12-31 21:25

那么一般納稅人的“應交稅費”二級科目“應交增值稅”下設的三級科目,譬如“進項稅額”、“銷項稅額”等,年底都是不用結平的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 21:37

學員您好,是的,對的這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。

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進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-31
你好; 比如? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2022-11-07
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
借應交稅費應交增值稅銷項120 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 貸應交稅費應交增值稅進項100 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 貸應交稅費,未交增值稅20
2021-02-22
進項稅額大于銷項稅額,月末不用結轉
2021-11-05
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