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本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結轉分錄嗎

2023-01-03 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-03 17:17

你好,不需要做任何處理哈

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 17:21

為什么啊?這樣的話不是應交稅稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅稅費-應交增值稅(銷項稅額)永遠都會有余額嗎????

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齊紅老師 解答 2023-01-03 17:21

有余額很正常的呀,沒有規定必須轉平的

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 17:59

那么老師能不能月末也做結轉分錄呢?像這樣子做借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅)100萬,借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20萬,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅)120萬

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:00

沒有必要那么做哈,

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 18:05

為什么呢?也什么文件是說明不能做這分錄的嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:07

我說的沒必要,你可以按自己的習慣做哈

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 18:08

那么老師我們進項120萬,銷項是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:10

嗯嗯就是留抵稅的哈。

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 18:14

那么老師假如這個留抵稅,做退稅了呢?這個時候的分錄該怎么做呢

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 19:36

那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢?請問這個時候稅務給我們公司20萬了,這時的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 21:10

借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

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快賬用戶7821 追問 2023-01-03 21:17

為什么留底稅是要做進項稅轉出呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 21:21

說白了就是認證了不能再抵扣了,所以要轉出

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你好,不需要做任何處理哈
2023-01-03
您好, 不用做分錄,申報留底就可以了
2024-07-14
這個的話,是都要結轉的哦
2020-08-13
您好,是的,需要做結轉
2021-09-07
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結轉增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結轉增值稅。會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 - 未交增值稅
2024-12-07
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