你得有研發項目才可以加接扣除 現在沒有研發這種有風險的,這個你們自己決定,你想要加計扣除的話,就做研發支出里面。
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統。里面說了按最小分值的測算研發費用,這會導致高新研發費用不達標 現在企業在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發費用是否合格 從而引起研發費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
10月份申報可就1至9月符合條件的研發費用享受100%加計扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預計數,其他月份實際核算數)實際發生可加計扣除研發費用核算數據。 下周一前:10月份征期預計享受科技型中小企業研發費用加計扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務專管員剛發給我的 謝謝老師
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業,我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(科技型中小企業按100%加計扣除) 填了”30955.17,現在收到提醒函 研發費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業所得稅月 (季)度預繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優惠金額為1000的整數倍或者≤100000,可能存在享受不應享受的優惠事項的問題,這個是什么原因?
@郭老師 老師 我們實際沒有研發項目 可是三季度申報所得稅的時候稅務通知說1-9月研發費用可做100%加計扣除,我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報工資的員工當中選的6個人計算的 這個金額需要在賬上體現嗎? 因為我們成功申請了科技型中小企業 所以可以享受這個100%加計扣除
您好,科技型中小企業企業,我剛才看去年22年的帳,發現有個研發支出忘記結轉到管理費用-研發費用(15萬),我們12月還因為沒有填加計扣除的數據。導致交所得稅了,1.我現在改憑證嗎?還是可以把這15萬結轉到23年的加計扣除嗎?2.我們的報表可以5月31日前更改嗎?,到時候申請彌補以前年度虧損。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
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老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
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老師,土地等級怎么選?
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公對公,可以借款嗎,需要什么憑據嗎
公司5月開了發票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領導現金收了, 帳上做了現金收入,實際上跟本沒有收取發票匯款,那我現在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好?
借研發支出費用化工資代應付職工薪酬工資。
月末結轉到管理費用里面去。
老師 可是我沒有每個月單做研發支出 9月份稅務通知1-9月研發費用可做100%加計扣除 所以1-9月就選了6個人的工資做的100%加計扣除 一共是30多萬 現在這30多萬在賬面上沒有體現 我需要體現嗎?可以不體現嗎 老師 10月份報所得稅時報表體現了
別讓別人通知 稅務局通知你們,你可以跟他說一下,今年沒有研發,稅務局又不知道你的賬務處理 加計扣除,不需要做賬務處理。
老師 四季度我就還按三季度那樣加計扣除也行哈 老師
四季度不可以的,只有第三季度和匯算清繳才可以。
好的 知道了 老師 只要不需要每個月都把研發支出做調整出來就行了 要是那樣的話就太麻煩了 感謝老師!
對的,是的,是這么做的。