同學你好 這個是含稅的 2.利潤率有嗎
1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(含稅)以5% 收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票則該代 銷業(yè)務應納增值稅銷項稅額為多少萬元?
2、某家電商場為增值稅一般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務如下: (1)銷售空調(diào)40臺,每臺零售價4640元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (2)采取以舊換新方式銷售手機300部,舊手機收購價100元/部,新手機零售價為2320元/部。 (3)采用分期收款方式銷售本月購進的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款再分5個月收回。 (4)購入彩電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額為742400元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。 (1)計算業(yè)務(1)的增值稅銷項稅額。 (2)計算業(yè)務(2)的增值稅銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(3)的增值稅銷項稅額。 (4)計算該商場當月應繳納的增值稅稅額。
某家電商場為增值稅一般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務如下: (1)銷售空調(diào)40臺,每臺零售價4640元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (2)采取以舊換新方式銷售手機300部,舊手機收購價100元/部,新手機零售價為2320元/部。 (3)采用分期收款方式銷售本月購進的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款再分5個月收回。 (4)購入彩電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額為742400元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。 (1)計算業(yè)務(1)的增值稅銷項稅額。 (2)計算業(yè)務(2)的增值稅銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(3)的增值稅銷項稅額。 (4)計算該商場當月應繳納的增值稅稅額
某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(含稅)以5%收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。則該代銷業(yè)務應納增值稅銷項稅額為()萬元。
2.資料:某公司2021年9月份共購進貨物買價50000元,增值稅率為13%;當月企業(yè)銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,計算該企業(yè)9月份增值稅進項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應交的增值稅。(1)進項稅額(2)不含稅售價(3)銷項稅額(4)應交增值稅
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構的虧損可以用境外營業(yè)機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?