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2.資料:某公司2021年9月份共購進貨物買價50000元,增值稅率為13%;當月企業銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據以上資料,計算該企業9月份增值稅進項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應交的增值稅。(1)進項稅額(2)不含稅售價(3)銷項稅額(4)應交增值稅

2022-10-28 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-28 19:29

你好 (1)進項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%

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你好 (1)進項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%
2022-10-28
您好,進項稅=23000*13%= 銷項稅=41812/1.13*13%= 增值稅=銷項稅-進項稅
2022-10-27
你好,你參考一下圖片的呢
2022-12-15
9月份增值稅銷項稅額=50850/1.13*0.13%2B6780/1.13*0.13%2B40000*0.13=11830 、進項稅額=11300/1.13*0.13=1300 和應納稅增值=11830-1300=10530
2021-12-27
你好 你好??計算該企業4月份應納增值稅稅額是 24.6 /1.03*0.03?
2023-03-22
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