你好 (1)進項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%
某企業2021年10月銷售貨物,合同規定不含稅銷售額共計2000萬元,增值稅稅率13%。要求:計算銷項稅額。
1、某企業2021年10月銷售貨物,合同規定不含稅銷售額共計2000萬元,增值稅稅率13%。要求:計算銷項稅額。
A公司2022年3月份購進貨物買價23000元,增值稅率為13%;當月企業銷售貨物共收取價稅合計款41812元,增值稅率為13%要求:計算該公司3月份進項額稅、銷項稅額和應交增值稅(計算結果保留整數
2.資料:某公司2021年9月份共購進貨物買價50000元,增值稅率為13%;當月企業銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據以上資料,計算該企業9月份增值稅進項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應交的增值稅。(1)進項稅額(2)不含稅售價(3)銷項稅額(4)應交增值稅
某企業為增值稅一般納稅人2022年9月該企業外購。貨物,并收到對方開具的增值稅專用發票價款50萬元已付款銷售貨物,取得不含稅銷售額100萬元,已知銷售及采購的貨物適用13%的。增值稅稅率計算該企業9月份的銷項稅額,進項稅額,增值稅應納稅額。
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?