你好,是的,目前的政策是這樣的
小規(guī)模納稅人若是季度銷售額20萬專票,20萬普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬是專普合計(jì)還是僅對(duì)普票?
老師好:本季度開專票230萬,繳納1%增值稅;另開普票40萬,小規(guī)模納稅人,普票40萬繳納增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,三季度開具普票+專票總金額超45萬,普票部分需要繳納增值稅嗎
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人自開專票,季度專+普不超45萬,只需繳納專票部分的增值稅,那附加稅需要繳那幾種?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,季度普票收入40萬,需要開具10萬專票,專票需要繳納3%增值稅,那么本季度是不是只是繳納專票部分的稅,普票40萬是不需要繳納增值稅的對(duì)嗎
辦公室的房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報(bào)的個(gè)稅都不是真正用的人,因?yàn)楹芏嗯R時(shí)工,這個(gè)問題嚴(yán)重嗎?改變:不了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)五一節(jié)日期間搞活動(dòng)。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,請(qǐng)問24年的年終獎(jiǎng)在25年2月個(gè)人所得稅扣繳端申報(bào)了,并且2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在還未申報(bào),那這個(gè)年終獎(jiǎng)算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個(gè)廠的伙食,4月份開始供飯,現(xiàn)在5月要開票,這個(gè)賬該怎么做呢?特別是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那個(gè)
老師您好,一般企業(yè)25%,海南鼓勵(lì)類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%,又符合小型微利企業(yè)(按照我的理解是25%-20%,利潤(rùn)*5%),稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師貸款財(cái)務(wù)報(bào)表與納稅申報(bào)表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計(jì)算為當(dāng)期虧損,但是如果發(fā)生了100的費(fèi)用,計(jì)為管理費(fèi)用,不是就成為當(dāng)期虧損了嗎
老師 這個(gè)用管嗎???點(diǎn)了是以后顯示啟動(dòng)不了賬套
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
老師,稅控系統(tǒng)彈出這個(gè)界面,如果選3的話,本季度開具的普票不會(huì)也繳納增值稅吧
你好,這個(gè)根本不需要選擇3啊
那選幾呢?
你好,能把你增值稅申報(bào)表是如何填寫的提供一下圖片嗎
老師,第四季度的增值稅申報(bào)還沒到申報(bào)日期,我上面給您發(fā)的截圖是開票軟件,開發(fā)票時(shí)彈出來的
你好,你現(xiàn)在是開具普通發(fā)票,還是專用發(fā)票??
開的專票
你好,開具的專用發(fā)票,不免征增值稅啊?
是不免,選3是對(duì)的
你好,你仔細(xì)去看一下你提供的圖片,免稅才需要選擇啊