需要,30萬是看合計的銷售額,你合計超過 專票交。普通發票也需要交了
小規模納稅人若是季度銷售額20萬專票,20萬普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬是專普合計還是僅對普票?
我們是小規模納稅人,上個季度的銷售額小于30萬,其中的三十萬主要是普票,另外還包括一部分專票,請問開專票的部分需要繳納增值稅嘛?
小規模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個季度專票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
2023年度小規模納稅人季度銷售額低于30萬元普票免稅,如果該季度開具普票28萬元,專票20萬元,這樣的話交稅銷售額算多少,普票部分免稅嗎
季度,開了10萬專票,10萬普票,合計20萬,季度需要繳納增值稅嘛
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
也就是說我專票不管開多少都是需要交增值稅,但是如果普票要享受減免就要滿足季度專票普票合計不能超過30萬是吧?
另外現在一般納稅人是否可以轉為小規模納稅人的,
是的,是的,是的,年銷售額不超過500萬可以轉回,2019.12-2020.11 你看年銷售額超過500萬嗎,【我要辦稅】→【綜合信息報告】→【資格信息報告】→【增值稅納稅人類型報告】 沒有可以網上直接轉,有進項稅額都認證留底之后再轉哈,有部分地區是需要存貨處置掉才給轉回