是的,進項抵扣,用于宣傳時就按銷售13%
購進農產品直接銷售的,農產品增值稅進項稅額按照以下方 法核定扣除: 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數量/(1 -損耗率)×農產品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數量/購進數量 請教一下:1、損耗率是我們企業自己在填寫進項附表得時候是跟根據我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農產品增值稅進項稅額扣除標準備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進項稅額根據我們銷售的數量,以及按照開回來得普票的成本算進項稅額嗎?是夠一定要開具成本發票回來才能算可以抵扣得進項
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師你好,我們是一般納稅人自產自銷,如果去年有開銀耳九個點專票,現在免稅產品是不是不能開普通發票給客戶抵扣進項了?在36個月
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈送給客戶,要開發票,還得另外出9個點兒,才能給專票。 我禮品當宣傳費,是不是不能抵扣進項了 如果我抵扣進項是不是還得銷售時再開發票,又得交13個點兒
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
我抵扣進項13個點兒,作為宣傳費時是不是還得視同銷售?
然后再交13個點兒
是的,就是那樣處理的哈
那什么樣的宣傳費才不用視同銷售?
純粹的宣傳都要視同銷售