同學你好 這個不可以的
商場搞活動,然后顧客參加免單,要是免單的話,就付款給顧客,也代扣代繳個稅,沒有發票這部分可以稅前列支嗎
商場搞活動,然后顧客參加免單,要是免單的話,就付款給顧客,也代扣代繳個稅,沒有發票這部分可以企業所得稅稅前列支嗎
方案四:顧客按原價除購商品滿1000元,在10天內付款,甲商場給予含稅價款20%的折扣:在30天內付款,甲商場不給予折扣假設顧客在1天內付款方案五:顧客按原價購買商品滿1000元使可從甲商場獲贈200元現金。甲商場的銷售利潤率為30%,即若銷售額為1000元,則進價為700元。上述價格和成本均含增值稅。此外,甲商場每銷售原價1000元(含增值稅)的商品,便發生可以在企業所得稅稅前扣除的工資和其他費用50元(不含增值稅)。假設甲商場銷售和購進商品的增值稅稅率均為13%,購進的商品均取得了增值稅專用發票且取得的增值稅專用發票木年月均符合抵扣規定,不考城市維護建設稅和教育費附加,假設參與甲商場促銷活動的照客均為其他個人(白然人)甲商場適用的企業所得稅稅率為25,工作要求請對上述業務進行納稅等劃,,工作引例解析見
請問一下老師,我公司是非盈利單位,聯合行業企業開聯合拍賣會,所有收入轉入我單位進行核算,之后屬于那個企業的款在轉給那個公司,費用也是一樣的,活動前先轉一部分活動費用給我單位,統一支付,多退少補,發票則開各個企業的,不開我單位,但是一些沒有辦法分開開票的,和外聘人員費用和銀行轉賬的手續費這些沒有辦法分配開各個企業的發票,所以只能開我單位的名稱的發票,可是實際費用都需要跟各個企業收回的(企業給的活動預付費出的),請問我能把開我單位名稱發票這一部分我直接做費用,之后我單位開一張現代服務發票給各個企業沖這一部分賬嗎
老師好,我公司是做設備監理的國內企業,我們這的客戶大部分是國內客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當地的監理服務商幫我們去做檢驗服務,然后我們付款給服務商。這個業務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業,在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們去年剛成立沒有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經費,他們目前兩個月過去了,已經開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
問,會計2024年度的會計摘要憑證的摘要,這與會計憑證后面所附的附件內容不一致,那么現在對摘要進行更正,如何操作?
我們是農業種植公司,種植香料樹。樹到成熟期后可以持續采摘30年。成長期為3年。請問在栽種樹苗前的土地平整翻耕費用,入哪個科目?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不