您好,。這個是調整以前年度損益
去年銷售貨物,質量爭議,協商給客戶折讓價格。今年8月份才想來處理,可以紅沖發票,沖減收入吧;是通過以前年度損益調整嗎,還是直接計入當期收入
老師,紅沖去年發票是直接沖減當期收入還是調整以前年度損益
現在發現去年多計提了工資,現在要沖減,使用以前年度損益調整還是直接在當月沖減成本,額度幾十萬
老師,紅沖跨年的發票入賬時必須沖減以前年度損益調整嗎
請問調整去年9月份的賬務,可以不用“以前年度損益調整”科目,直接沖減當期費用嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那本年的營業收入和增值稅開票系統的對不上這個不要緊嗎
這個是沒關系的,你好
那這樣去年的營收+本年度營業收入不是有點虛增嗎
這樣的情況是可以解釋的,你好
好的 謝謝老師
不客氣的,理解了就好的