直接計入當期收入
去年銷售貨物,質量爭議,協商給客戶折讓價格。今年8月份才想來處理,可以紅沖發票,沖減收入吧;是通過以前年度損益調整嗎,還是直接計入當期收入
利和股份公司為一般納稅人,該公司對存貨采用實際成本計價,2020年12月份發生以下經濟業務。10、20日,出售一臺不需用設備給B企業,設備零面原價180000元,已提折舊30000元。出售價格200000元,出售設各價款已經收到,并存入銀行。假定該項業務已全部處理完畢(不考慮相關稅費),11、22日,銷售給南沐公司辦公點椅400套,辦公桌每張售價860元,辦公椅每把售價320元,增值稅稅率13%,收到南沐公司開出的面值為533360元,期限6個月的商業匯票一張。12、25門,公司因生產討程中的噪聲污染被和關部門特數10000元。公司以銀行存款立任了罰款后,立即通過調整工序等方法整改喚聲問題。13、30日,該公司從乙公可購買一批商品,價款為80000元,增值稅為10400元。由于陷入財務困難到期無法支付貨款,與人公司達成項債務重組協議。協議規定,公司同意減免利利公司貨款至70000元,利和公司當日支付了全部款項。14、31日,公司年末應收賬款余額為800000元,按照以前年度的實際損失事確定環賬準備的計提比例為5%,則本年度應提壞
公開發行A股的X股份有限公司(以下簡稱X公司)系ABC會計師事務所的常年審計客戶。A和B注冊會計師負責對X公司2010年度財務報表進行審計。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對X公司的審計過程中,A和B注冊會計師注意到:銷售給C公司硬件2106萬元(含稅,增值稅稅率為17%)。發貨單、發票、安裝驗收報告、銷售合同核對后無異常,2010年度,X公司確認該項銷售收入1800萬元。注冊會計師在對應收C公司2106萬元款項進行函證時,C公司回函表示已經退貨。經檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當月銷售收入1800萬元,并沖減相關銷售成本1600萬元。要求:針對上述事項,回答A和B注冊會計師是否需要提出審計處理建議?若需要提出審計調整建議,請列示審計調整分錄(審計調整分錄不考慮對X公司2010年度的企業所得稅、期末結轉損益及利潤分配的影響)
請問教培的,企業所得是按照學期分期確認收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發票,可以由個人登錄電子稅務局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面,憑票報銷。一個月交通費發票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發票。這在稅務上有什么風險嗎?是不是只能放進工資里面?
老師,業務員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,1月份購買商品用的現金支付,我做成了銀行支付,已結賬,2月份發現錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業務成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發票(機械費),我們公司還用交個稅嗎
好的,那就直接開紅字發票紅沖,入賬到當期收入是吧,可是公司又停產了,現在沒有經營了,這樣當月收入就是負數了,有沒問題的?
沒問題的,但是只能去稅務大廳申報