同學您好,請稍等稍等哦
10月份增值稅申報扣款后,比對不符,大廳做更正申報,增值稅就多繳了。在11月份增值稅申報表中,10月份繳的款需要填嗎?填在
10月份開的銷項發票 11月份月初沖紅了 11月份申報10月份的稅務時候 申報表對于這個沖紅部分應該怎么填寫了
老師,11月份有預繳稅款,現在申報11月的增值稅,要把預繳填申報表上嗎?
期初多繳的10元,在11月份收到稅務退款,在申報11月份增值稅時申報表填哪里
老師,公司9月份產生增值稅,10月份申報時沒錢交,欠稅。在11月8號申報了10月份的申報表沒有產生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補繳了,是不是要在10月份的申報表里的“本期應補稅額”34欄那里把這個補繳稅款填上?我忘記填了,現在11月的申報表里出現了這個問題,我要怎么解決?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
上期產生的多繳稅款,直接申請退稅并到賬后,無需在本期的增值稅申報表體現,也就是說本期的增值稅申報表就按照本期的開票及經營情況填寫即可,無需做其他特殊操作。 同學,期待你的五星好評哦
那個期初多繳數在本期申報表里還有體現怎么辦?
同學,期初多繳能修改嗎?
不能,灰色的
那,可能需要咨詢當地的稅務局呢