你好 是要寫分錄 是嗎?
8月5日,購入原材料A材料4000千克,取得的增值稅專用發票上注明價款為80000元,增值稅額13600元,全部價稅款已通過銀行轉賬支付。另以現金支付該批材料的市內零星運雜費850元,A材料己運到并驗收入庫。
1、購入甲材料一批,價款為100000元,增值稅稅 率為13%,稅額為13000元,全部款項已用銀行存款 支付,材料已驗收入庫。 2、購入乙材料一批,增值稅專用發票注明的價款為 200000元,增值稅額為26000元,企業開出商業承 兌匯票一張,票面金額為226000元,材料尚在運輸 途中。 3、從佳能公司購入甲材料1000千克,每千克買價20 元,增值稅2600元,貨款由銀行存款支付,材料尚 未運到。
3.4日,從GM公司購入3A材料1000千克,單價21元,價款為21000元,增值稅2730元。3A材料已驗收入庫,款項尚未支付。3.4日,從轉基因的公司購入3A材料1000千克,單價21元,價款為21000元,增值稅2730元。3A材料已驗收入庫,款項尚未支付。
15日,從丁公司購入材料4000千克,增值稅專用發票上注明的價格為88000元,增值稅稅額為11440元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。
從A企業購入甲材料1000千克,收到的增值稅專用發票上注明:每千克價格為200元,增值稅進項稅額34000元。材料已驗收入庫款項尚未支付。
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎