借:原材料 100000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 13000,貸:銀行存款 113000 借:在途物資 200000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 26000,貸:應付票據 226000 借:在途物資 20000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 2600,貸:銀行存款 22600
1、購入甲材料一批,價款為100000元,增值稅稅 率為13%,稅額為13000元,全部款項已用銀行存款 支付,材料已驗收入庫。 2、購入乙材料一批,增值稅專用發票注明的價款為 200000元,增值稅額為26000元,企業開出商業承 兌匯票一張,票面金額為226000元,材料尚在運輸 途中。 3、從佳能公司購入甲材料1000千克,每千克買價20 元,增值稅2600元,貨款由銀行存款支付,材料尚 未運到。
2-2編制會計分錄――采購業務長城公司2019年12月發生以下采購業務:1.購入甲材料2000千克,單價10元/千克,計買價20000元、增值稅稅額2600元,貨款以銀行存款支付。同時以銀行存款支付運雜費500元、增值稅稅額45元,但材料尚未收到。2.購入乙材料1500千克,單價12元/千克,計買價18000元、增值稅稅額2340元,公司開出并承兌商業承兌匯票一張,材料尚未驗收入庫。3.收到甲、乙兩種材料并驗收入庫,結轉該批材料的采購成本。
資料:法爾公司原材料按實際成本核算。購入材料的運雜費按材料重量分配,增值稅稅率為16%。2022年10月公司發生下列業務:(1)公司購入下列材料:甲材料4000千克單價20元乙材料5000千克單價24元丙材料2000千克單價50元款項全部通過銀行支付,材料尚未收到。(2)用現金4400元支付上述材料的運雜費。(3)上述材料驗收入庫,計算并結轉材料的實際成本。(4)購入丙材料一批,增值稅專用發票注明價款50000元,增值稅進項稅額8000元,材料驗收入庫。同日企業開出并承兌面值為58000元、期限三個月的商業匯票一張,抵付貨款。(5)購入乙材料2000千克,單價30元,運雜費500元,增值稅進項稅額9600元,驗收入庫時發現損耗20千克,經查系運輸途中合理損耗,款項未付。(6)用銀行存款10000元預付勝利工廠訂購價材料款。(7)以前已預付貨款的丙材料本月到貨,增值稅專用發票注明價款
增值稅稅率為16%。公司發生下列業務:(1)購入甲材料4000千克單價20元乙材料5000千克單價24元丙材料2000千克單價50元款項全部通過銀行支付,材料尚未收到(2)用現金4400元支付上述材料的運雜費(3)上述材料驗收入庫,計算并結轉材料的實際成本(4)購入丙材料一批,增值稅專用發票注明價款50000元,增值稅進項稅額8000元,材料驗收入庫。同日企業開出并承兌面值為58000元、期限三個月的商業匯票一張,抵付貨款(5)購入乙材料2000千克,單價30元,運雜費500元,增值稅進項稅額9600元,驗收入庫時發現損耗20千克,經查系運輸途中合理損耗,款項未付(6)用銀行存款10000元預付勝利工廠訂購價材料款(7)以前已預付貨款的丙材料本月到貨,增值稅專用發票注明價款70000元,增值稅進項稅額11200元,原預付款80000元,不足款項通過銀行付清,入庫
材料采購業務1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發票上注明:買價100000元,增值稅13000元;從運輸企業取得的專用發票注明:運費3000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業取得的專用發票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50000元,增值稅6500元,款項尚未支付。材料已運達并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,請問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發放了
老師 上車輛保險 實際支付2766.73,但是對方開票票面金額不開車船稅,我發票和實際金額對不上怎么入賬呢?
老師,去年的應收賬款,有一筆做成了現金,實際沒有收到,現在該怎么修改?
老師,我報企業所得稅匯算清繳時,期間費用明細表的職工薪酬是填管理費用明細表的工資+福利+社保+公積金+工會經費的和填寫嗎?辦公費、業務招待費、差旅費都是在管理費用明細表里找數據填寫嗎?
去年工商年報里寫了兩個失業再就業人員,今年還需要把這兩個人寫進去嗎?
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
老師,我進項稅額這個月申報抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發票,我申報表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負責過bvi境外主體財稅報表的嗎?