您好,這個是需要計提的,需要
請教老師,我在審計工作中遇到問題,公司會計基本戶直接給工會賬戶轉款,這樣可以嗎,借 管理費用-工會,貸:應付職工薪酬-工會經費,借應付職工薪酬-工會經費,貸銀行存款-基本賬戶
老師,想問下,員工考試費和購買辦公用品費放到一起報銷付款了(1000+100=1100,一起付了1100),付款的會計分錄這樣子可以嗎? 借 管理費用-職工教育經費 1000 管理費用-辦公費 100 貸 應付職工薪酬-職工教育經費 1000 銀行存款 100 同時:借 應付職工薪酬-職工教育經費 1000 貸 銀行存款 1000
請問職教教育費過渡到應付職工薪酬-職工教育經費科目嗎?還是直接做借:管理費用,貸:銀行存款
一定要計提應付職工薪酬-職工教育經費嗎?還是直接做借:管理費用-職工教育經費 貸:銀行存款 是我自己報銷,我是會計,報銷從公賬轉到我個人賬戶有問題嗎?
老師,我公司為2個員工支付了8000元的會計培訓費。已經并入工資申報了個稅,請問我怎么做會計分錄呢。第一種:計提,借:銷售費用-職工工資8000 貸:應付職工薪酬-工資8000 員工,拿發票報銷時 借:應付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計提 借:銷售費用-職工教育經費8000 貸:應付職工薪酬—職工教育經費 支付時 借:應付職工薪酬-職工教育經費8000 貸:銀行存款8000 哪個合適呢
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風險
企業五一節日期間搞活動。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計入哪個科目?
您好,請問24年的年終獎在25年2月個人所得稅扣繳端申報了,并且2024年年度企業所得稅匯算清繳現在還未申報,那這個年終獎算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個廠的伙食,4月份開始供飯,現在5月要開票,這個賬該怎么做呢?特別是主營業務成本那個
老師您好,一般企業25%,海南鼓勵類企業正常征企業所得稅15%,又符合小型微利企業(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業所得稅應該怎么計算?
老師貸款財務報表與納稅申報表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計算為當期虧損,但是如果發生了100的費用,計為管理費用,不是就成為當期虧損了嗎
老師 這個用管嗎???點了是以后顯示啟動不了賬套
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
是我自己報銷,我是會計,報銷從公賬轉到我個人賬戶有問題嗎?
之前公司的賬:管理費用-工會經費也沒有計提應付職工薪酬-工會經費
您好,這樣的話是沒問題的