你好,這個是你單位銷售方嗎?如果是作為銷售方的話,你得看一下這個房屋是不是營改增之前的,如果是營改增之前的是5%進項不允許抵扣的。
老師,我想請問一下我們公司有出租房屋,按照經(jīng)營租賃,房屋租賃的業(yè)務(wù),按照5%簡易計稅計證,這次豐巢公司付給我們6000元占用了我們的場地放快遞柜。我們給他開發(fā)票,原來我們的發(fā)票開的品名是經(jīng)營租賃,房屋租賃費,這次我開給他們的話開經(jīng)營租賃,租賃費這樣可以嗎?因為他不是房屋租賃,算是場地的租賃。按照5%繳稅。可以嗎?
老師您好,我們公司是經(jīng)營租賃做腳手架出租的,另外有一塊場地出租給別人使用,場地租金開發(fā)票可以用公司的稅控系統(tǒng)開嗎?
公司是一般納稅人,承租一裝飾城,向房東付租金,取得5%的簡易征收的專用發(fā)票,商城內(nèi)有許多商戶向我公司支付租金,,我公司就是一個二房東,主營租賃業(yè)務(wù),開具的9%的專用發(fā)票,可以用取得的5%的簡易征收的專用發(fā)票抵扣嗎?
自有房屋樓頂?shù)目盏刈饨o移動公司放信號塔,給他開發(fā)票是*經(jīng)營租賃*場地租賃,需要交房產(chǎn)稅嗎?交印花稅嗎?
一般人開了專票,開的經(jīng)營租賃*場地租賃,就是我們樓頂?shù)囊粔K空地租給移動公司放信號塔,稅率開的5%是簡易計稅嗎?可以用進項抵扣嗎?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個服務(wù)費票, 我們必須要有服務(wù)費的進項票才能開銷項票嗎
我是銷售方,說是算老項目,就是營改增之前的意思吧?
好,不是的,你這個房屋是營改增之前的嗎?
房屋好多年了,營改增是17年嗎?
16年5月1號全面營改增。
肯定是16年之前的房子,那5%的稅就不能用進項抵扣了哈
你好是的,是這么做的。