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老師,您好。12月小規模已經開票3%的專票了。12要升級為一般納稅人,且不能抵扣,那么12月的增值稅要怎么交?

2022-12-06 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-06 10:32

你好,這個12月份的專票作廢,然后再開一般納稅人的。

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快賬用戶6602 追問 2022-12-06 10:34

哎呀,我不知道,咋整了。客服說按3%和13%分別交

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快賬用戶6602 追問 2022-12-06 10:35

我不放心,再來問問的

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齊紅老師 解答 2022-12-06 10:37

因為你生效時間是從12月份 建議你按照12月份一般納稅人的來。

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快賬用戶6602 追問 2022-12-06 10:41

謝謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2022-12-06 10:42

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,這個12月份的專票作廢,然后再開一般納稅人的。
2022-12-06
同學你好 這個就是不含稅乘以6%
2021-11-23
您好同學,小規模期間收到的專票是不能抵扣的
2024-01-10
2022年12之前開的增值稅專用發票,不能抵扣
2023-05-09
已經作為費用上賬了,那能否把3月已上賬的進項發票剔除來,在本月認證抵扣做賬啊??? 不能
2021-05-19
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