?你好 ;? 你是3季度的話;? 你這個要去大廳報哈; 你系統報不了? ?
8月1日成為一般納稅人,那么7月份的小規模納稅人期間要怎樣報稅?8月份成為一般納稅人是在9月份申報是嗎?
我們公司7月8月是小規模納稅人,9月份升為一般納稅人,那么以前的開具的專票以后還可以抵扣增值稅嗎
我們公司7月8月是小規模納稅人,9月份升為一般納稅人,那么報稅是從哪個月開始申報
7月份剛剛從小規模升級為一般納稅人,那7月份的報稅做賬是7月份操作還是8月份?
老師好,小規模納稅人7月8月開具了3%的專票,9月升級為一般納稅人,那7月8月的稅怎么申報繳納稅款?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
老師好,去稅務大廳是不是得把7月8月的賬做完,生成報表后,去稅務大廳申報繳稅呢?
?你好1. 是的。 你要做完 了在去報 ; 是的??
老師,7月8月的增值稅會計分錄,是不是得做一筆:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這的分錄呢?
你好 ;? 你 78月是 小規模的嘛 ; 你是免稅的 哦;? 9月開始才涉及? ? ? 一般納稅人明細科目的??
小規模開的是3%的專票
你好; 那就? 做; 借應收賬款或者銀行存款? ?貸收入; 應交稅費-應交增值稅; 繳納借? ??應交稅費-應交增值稅;貸銀行存款 ; 9月開始用一般納稅人科目哈? ?
不用計提增值稅嗎?
你好;? 你貸方 給你做了 增值稅的 哦 ;? 小規模? 7-8月就是應交稅費-應交增值稅科目? ?
就是直接計入應交稅費-應交增值稅,不用再做增值稅的處理,然后只要計提附加稅就可以了吧!
你好;? 是的;? ? ?到時你 繳納附加稅 做計提附加稅即可? ?
附加稅是交的時候計提,現在不用計提是嗎?
?你好;? ?現在計提; ; 你們是? ? ? 7月和8月計提 ;? ?按月計提? ?