填寫在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里,抵扣不了的會自動(dòng)留底。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
您好老師,麻煩問下,我們是旅游公司,我們買了車的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)稅時(shí)填在了本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那一欄可以嗎
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證。可是報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額,只有前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是,現(xiàn)在還是四月份征期,我的申報(bào)抵扣都是四月份的,我認(rèn)為四月份是當(dāng)期,我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄填不上數(shù)?還是我對本期前期認(rèn)知有誤?
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)共計(jì)5份,但是抵扣了銷項(xiàng)后,還多了33.5元。這個(gè)金額在填報(bào)申報(bào)時(shí)需要在(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣26欄次”填列出來嗎??
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊睿瑳]給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個(gè)月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報(bào) ,原來,南京銀行也沒有要求再這個(gè)平臺申報(bào),請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個(gè)不同月份出貨,每次出貨一個(gè)柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費(fèi)嗎
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務(wù)可以寫福利費(fèi)嗎
老師,這個(gè)賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
意思就是多了不做處理,也不需要在26欄次填列出來,對吧?
就是直接按上面說的填表,沒有其他處理。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。