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某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。麻煩是計算應(yīng)繳納銷售稅額,謝謝完整計算過程。

2022-12-05 09:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 09:06

你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??

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你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
2022-12-05
你好,消費稅額計算=(20萬%2B6.96萬/1.16)*15%
2022-12-05
你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
2022-12-05
你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是銷項稅額,還是消費稅稅額的意思呢?
2022-12-05
你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
2022-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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