你好,應繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。麻煩是計算應繳納銷售稅額,謝謝完整計算過程。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計算有完整的。計算過程,謝謝。
哪位老師有空幫我做一下不定項謝謝啦
項目中標金額,然后首次開票80%,是不是就是確認80%的收入
我公司有一臺車,固定資產(chǎn),原值10萬,累計折舊10,沒有殘值,現(xiàn)在出售2萬,請問老師,如何做賬,麻煩老師指導,感謝
老師,2月份多做了一筆計提社保的分錄怎么辦
哪位老師幫我做一下不定項,謝謝啦
老師您好。劉宏偉老師講的星美電器那工業(yè)的賬套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在個稅申報里有一項商業(yè)健康保險稅前扣除,是個人在保險公司買的醫(yī)療險嗎
去年確認收入,對方未開票,納稅申報時候做無票收入申報的,現(xiàn)在對方讓我們開發(fā)票,我要怎么操作啊?
A公司從b工廠采購貨物賣給C公司, 是直接從b工廠直接發(fā)貨的, A公司和B工廠是母子公司的關系。 那做A公司的發(fā)貨單是A公司發(fā)貨給C公司,收貨人收匯地址是c公司 做b工廠的發(fā)貨單,收貨地址和收貨人怎么填?
會計工作模板怎么找不到