你好 開發票也得做 就開三次 你得有無票收入的 開了發票沖無票收入
因我司簽訂的合同都是跨年度的項目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開具的發票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務處理按月進行分攤確認收入,那我開具發票的時候的賬務處理要怎么做?
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分攤1萬作為收入確認,如果開出的發票附在收入分攤表后面,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分攤1萬作為收入確認,開出的發票按一定的時間開具首期 中期 末期,對方也是根據發票打款,發票附在收入分攤表后面,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄。
公司22年1月的時候,預付的一年的倉庫租賃及場地分攤費,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
小規模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發票30萬,由于是小規模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
你可能沒明白我的意思,我們每月已經按月去確認收入,做賬已經確認收入了,只是說開票這個票要不要再做分錄
如果你之前做了無票收入,后期開了發票需要重之前的無票收入,然后再做發票的。
那分錄怎么做,我們是每月都確定收入了,
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 然后后期你開了發票,借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 然后再做發票的借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
如果按沖紅的做法,按月確認收入就沒有啥意義了啊
有 再紅沖的當月你的收入還是根據權責發生制來做的,一正數一負數沒有影響。