實際是不需要交的,那就不用計提。
老師,我公司上個月計算的應交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點稅,那這個附加稅我該怎么做賬呢,
增值稅需要交,但是附加稅顯示有留抵退稅可以扣,附加稅是0,那我還需要計提附加稅么,謝謝老師
為什么申報增值稅附加稅的時候,有個留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結果不需要交附加稅,為什么呀
本月要交增值稅,申報附加稅時顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計提附加稅嗎
你好,電子普票名稱開錯了(書柜開成茶幾)有影響嗎
開專票加收稅點,要加多少稅點是不是把這一筆錢款對應的增值稅稅額附加稅稅額企業(yè)所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權轉讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務局操作呢?
云服務器域名續(xù)費屬于平臺成本嗎
固定資產按高于稅法規(guī)定年限匯算需要做調整嗎,匯算應該如何填寫
手續(xù)費實際是400元,但是對方只能開給我們440手續(xù)費發(fā)票,差額40元算我司的收入補給我司。請問怎么做賬?
運輸公司進項油費過高怎么處理
你好老師,針對工程施工結轉,按照收入成本配比原則,2024年我只結轉了部分工程施工成本,結轉后導致我資產負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發(fā)貨并使用材料100萬。結轉成本60萬。 分錄: 收到材料發(fā)票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應付賬款113萬。 領用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財計入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個工程,大概23.5萬的收入這樣,是個人包的,但自己注冊的有個體工商戶,現(xiàn)在就想看對方怎么給錢能少交點稅
就交增值稅,賬上就不用計提附加稅是嗎,
你好? 增值稅交? 要是收入收于 10萬二個附加是減免的不用計提? ?只記城建就要以?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
您好,您是用留底退稅抵扣的,這個應該交的附加稅,這個附加稅需要計提。
是不需要交增值稅的情況下,就是你報表增值稅。應該繳納的稅款是零,這種情況才不需要計提附加稅。
你就看你附加稅申報表,那個增值稅是多少?增值稅要是零附加稅就不需要計提。
可是附加稅申報表上應納稅額是0呀
這是我的附加稅申報表
你好 不用計提 了 不用?