你好,按照13%的。按照現在的稅率。
一般納稅人銷售使用過的固定資產,原固定資產21年買入,13%進項,已抵扣,銷售時如何開票
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產,該固定資產購入時進項已全額抵扣,出售時銷項按13%開票,增值稅申報時應如何填列
老師下午好!請問一下一般納稅人銷售自己使用過的未抵扣進項稅的固定資產,收入/(1+3%)*3%計增值稅。小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產收入/(1+3%)*2%。這樣對嗎?
老師,我公司是一般納稅人企業,銷售自己使用過的固定資產(該固定資產抵過進項稅),該固定資產購入時進項稅是17%,現在我按17%還是13%計算銷項稅呢?
老師,我公司一般納稅人,22年購進固定資產汽車,當時進項已抵扣,現在出售自己的使用過的固定資產,沒有開具普票,增值稅該什么申報,填哪幾個表,哪幾欄?
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
好滴好滴,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。