您好,這個是對的,對的哈
老師,小規模納稅人銷售舊貨自己使用過的固定資產是依3%減按2%征收率,那一般納稅人是怎么規定的?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,選擇簡易征收依照3%減按2%繳納增值稅時,按1%繳納增值稅嗎?
老師下午好!請問一下一般納稅人銷售自己使用過的未抵扣進項稅的固定資產,收入/(1+3%)*3%計增值稅。小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產收入/(1+3%)*2%。這樣對嗎?
老師好,請問一下,小規模納稅人銷售自己使用的固定資產按3%減按2%征收增值稅,是指增值稅額=含稅銷售額/(1+3%)*2% 嗎?
現在小規模納稅人增值稅稅率1%,小規模納稅人銷售抵賬的車輛,是按固定資產算,銷售自己使用過的3%減按2%計稅還是按1%計稅?
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。