公司經營范圍有勞務費沒
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師,請問我們和一家公司簽了租賃合同,把房屋出租給對方,其中對方在投資建設的時候涉及到一處學校,需要搬遷,在合同約定支付學校搬遷費20萬,但是對方是直接支付給我們,我們再轉給學校,對方要我們開搬遷費的發票,那我們發票應該開什么稅目?
請教老師,建筑企業,有個中標的小項目,要四月份才開工,現在已經找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式。基于我們提前付給對方一部分預付款,老板要求對方先把發票開給我們(先開發票的事我并不知情,是今天突然拿到發的時候我才知道),現在分包方已經把全部勞務費的發票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發票,是不是不太合適?
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發票給我們,然后和我們合租的企業對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發票,錢也是對公付給我們5萬,因為我們公司是小規模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
老師,我們公司現在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對方提供一套設備。條件是對方必須要接受我們公司提供的一切服務,比如技術支持,數據維護等,3年,每年要給我們支付相應的服務費。3年后,這套設備就送給對方。(這套公司是直接放到對方公司的)。我想問的是,我們對公方直接給對方開技術服務發票。那設備怎么結轉成本。跟著技術服務出去的。按發貨單,直接結轉成本,可以嗎
你好老師,發票項目名稱上是搬運設備它屬于租賃還是服務?像這種票規格型號、單位、數量和單價都沒有,可以嗎?
我想問一下,員工如果工資1萬,只扣除社保(正常扣除)公積金(最低扣除),按道理應該需要繳納個稅,也沒有做專項附加扣除,為什么有些員工需要繳納個稅,有些員工不需要繳納個稅,個稅系統出現這種是什么情況
請問,5月份退稅勾選后,增值稅附表25欄無數據,需要手動填入么?影響5月申報增值稅報表么?用不用等到系統生成數據后再申報5月增值稅報表?
2024年工會經費每月按0申報,2024年搞匯算清繳的時候可以調增工會經費嗎?如果調增了工會經費有什么影響
老師,你好,我們公司從村里租來一塊土地裝了光伏,地面轉租出去給其他公司種農作物了,轉租我們公司需要交什么稅費?
甲公司投資乙公司,直接備注投資款就算完成實繳了嗎?甲公司比乙公司認繳資本少沒事吧?
請問在匯算清繳時發現24年三季度公司收入比增值稅收入少報了50000元,怎么處理?
老師,建筑安裝服務是9和點的稅率嗎
當月開進來的運輸發票必須當月做賬嗎,普票
老師?,我這邊有5筆無發票費用共計3580元,匯算清繳應填寫在30行,但是里面有賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額,麻煩你幫我看一下,怎么填
沒有。經營范圍是景點管理、物業管理、物業租賃、修繕服務、實業投資管理等
那就開物業管理服務費吧
那這樣我們需要再簽一份補充協議專門把這筆搬遷費變為管理服務費嗎
最好是這樣的,保持四流一致
那這個合同大概可以怎么擬,把這個搬遷費轉述位物業管理?會比較合適
您這個搬遷是不是把學校搬離現在的地方到別處去
是的。但是不是我們單位去弄,是由學校自己去搬遷,只不過對方需要給他這筆錢,我們公司就是做一個過渡而已,
如果您公司有勞務也行,但是都是物業,最好不給他過度