你好,減去零,你預(yù)繳的稅做了成本費用,已經(jīng)抵扣了所得稅。
請問下老師:實際工作中,職工教育經(jīng)費計提按照實際發(fā)生額還是按照工資比例呢?我的理解是:發(fā)生時,按照實際計提,等到匯算清繳時,按照工資比例調(diào)增納稅所得額,我的理解對嗎?麻煩賜教!并將相關(guān)政策發(fā)給我,謝謝!
(1)職工福利費稅前扣除限額=360×14%=50.4(萬元),實際發(fā)生62萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=62-50.4=11.6(萬元)。(2)工會經(jīng)費稅前扣除限額=360×2%=7.2(萬元),實際撥繳5萬元,不需要做納稅調(diào)整。(3)職工教育經(jīng)費稅前扣除限額=360×8%=28.8(萬元),則本年度發(fā)生的職工教育經(jīng)費25萬元可以在稅前據(jù)實扣除。同時,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度的職工教育經(jīng)費3萬元也可以在本年度稅前扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得額3萬元。(4)該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=800+11.6-3=808.6(萬元)其中3萬為什么要調(diào)減
職工教育經(jīng)費支出沒有超過8%扣除比例,賬載金額是1500,實際支出1500,但其中500無發(fā)票,那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表時,職工教育經(jīng)費支出是如下填么?賬載1500,實際1000,稅收1000,納稅調(diào)整500,累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度0。請問實際支出金額和稅收金額是按減去500無票后數(shù)填么?
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè),2021年計入成本、費用中的合理的實發(fā)工資540萬元,當(dāng)年發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費40萬元。已知,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費的扣除比例分別為2%、14%、8%,則該企業(yè)在計算2021年應(yīng)稅所得時準(zhǔn)予扣除的職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費合計金額是多少?
職工教育經(jīng)費實際發(fā)生額在扣除比例之內(nèi)可以扣除,是在計算應(yīng)納稅所得額時直接減去實際發(fā)生額還是按—0處理
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓(xùn)補貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓(xùn)補貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表
一個勞務(wù)公司可以給另一個勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?