那你們這些都有發票嗎?
老師請教個問題,公司前期的外帳是給外面的人做的,沒有庫存明細賬目?,F在老板想拿回來做應該怎么處理這個進銷存的問題?目前公司內賬有個快普的軟件帶進銷存但是沒價稅分離,外賬再怎么弄比較好?如果再單獨弄個財務軟件要不要進銷存的,如果再帶進銷存工作量就會重復很多。謝謝
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據發票簡單的做收入,然后根據進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發現我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
老板有兩個公司,A公司是專門批發的,B公司是做零售的。然后現在倉庫有個進銷存系統,財務沒有另外一個進銷存,但有權限登錄看,這個進銷存和做賬也不相通。這個系統進、銷、存是獨立的,就是不能進銷存體現在同一份表格里?,F在問題1:結轉成本的價格就用不了先進先出發,月末加權等,每次做賬只能大概選一個成本價(成本價幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點的真實數據只能和他倉庫系統的庫存數作對比?但與我財務賬上對比不了吧?要怎么解決好呢?
老師你好,我們外賬是代賬公司做的,結轉成本從來沒朝我們要過數據,公司內部的庫存就都是按照出入庫單進去的,現在外賬拿回來了 我這個成本結轉怎么取數?
賬一開始是外賬公司帶的,沒有做外賬的進銷存,結轉是按比例的,公司內部自己做了一個進銷存,是根據出入庫單,含稅入的進銷存?,F在外賬需要拿回來,可以繼續按比例結轉嗎?(沒有進銷存數據)
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
都有的,只是沒有那么及時 發票跟出入庫單很少一起來的,特別是銷項票 出庫了有時候幾個月才給客戶開票的
但是你這個轉的比例和你的發票得一致,要不他影響抵扣所得稅。
這個比例是怎么來的呢 我只知道之前的代賬公司是這樣跟我說的,既然是按比例肯定是不準的吧
比例自己定的 沒依據。
那按比例做的肯定是不準的呀,這樣做稅務也是承認的嗎?
你有發票就可以啊,只要沒有超過你發票的金額就行。
有發票的,進項票入得庫存,你的意思是每個月結轉的時候 庫存不要是負的就行嗎?
是的是的,可以這么理解的。
那這個比例怎么定呢?
賬自己公司做 也可以這么結轉嗎?難道不是應該按照實際成本做結轉的嗎,不能理解
你好,看你的毛利潤。根據你們的毛利潤來。
結轉實際成本,你能核算的實際成本的,最好還是核算實際成本,正規的就應該這么做,對方那種操作是不正規的。
我們現在公司有一個進銷存 是按出入庫單做的 含稅價入的。現在外賬的 還需要做一個嗎?
之前的進銷存是公司倉庫用的 ,我們不存在隱匿收入的情況,能共用一個進銷存嗎
如果你是一般納稅人,對方給你開的專票,按照不含稅的出入庫單都是這個。
其他的都是含稅的。
隱瞞收入的,你購入就不要做外賬了。
我們現在已經了一個進銷存,倉庫用的,按出入庫單上面的含稅金額做的,我意思是 我們現在賬拿回來是不是可以共用一下
可以的,可以這么做。
老師 你可以接我下一個問題嗎?我追問次數用完了 還有問題沒問完呢,還想問一下外賬這邊怎么用已經有的這個進銷存
U進銷存和你記賬系統是一個軟件嗎?
是一個軟件,之前是出入庫單做的呀 我這邊肯定是按照票做的,肯定是有時間差的,而且之前是全部含稅入的單子,我要怎么做合適
里面的價格你不用參考,但是數量你們應該是一樣的。
核對一下數量是不是一致的,你賬上的庫存明細帳。