不對(duì)。重新開要去年的發(fā)票上的稅率
老師,你好,我想問一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對(duì)方給我們開的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開了,請問能抵扣嗎
老師,想咨詢一下,我剛接了一個(gè)個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,開業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務(wù)登記,上個(gè)月通過稅務(wù)局代開了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號(hào)**,也沒有建過賬,這個(gè)月需要報(bào)稅了,我報(bào)增值稅是不是要把一個(gè)季度的收入全報(bào)上去呢,個(gè)稅經(jīng)營所得需要報(bào)嗎
老師,您好,咨詢您一個(gè)問題,去年我們給客戶開了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來重開,因?yàn)榻衲陱?月1日開始,小規(guī)模開發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時(shí)候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
老師,請問一下。咨詢服務(wù)類的小規(guī)模納稅人,去年開了一張發(fā)票,有問題,上月重新開了,看到他上月登記的憑證稅率按著1%,這個(gè)對(duì)嗎?
您好,老師。請教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)類,開的普通發(fā)票,銷項(xiàng)記賬憑證寫了應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?
通行費(fèi)的發(fā)票稅率是多少
老師你好,我們進(jìn)項(xiàng)稅5萬,銷項(xiàng)稅10萬,怎么做憑證把需要交的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
發(fā)票是四月的,但是五月初才來報(bào)銷,發(fā)票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)填的是年報(bào)對(duì)吧,資產(chǎn)負(fù)債利潤表都是2024年12月的就行對(duì)嗎,這個(gè)現(xiàn)金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟,企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交哪些稅。個(gè)稅和印花稅嗎?
請教老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發(fā)票,沒抵稅直接入費(fèi)用了,4月份怎么調(diào)整抵扣稅費(fèi)呀?怎么做賬?
老師 酒店行業(yè)的低值易耗品從入庫到領(lǐng)用的分錄怎么做?
財(cái)務(wù)個(gè)人卡里的錢,轉(zhuǎn)到公戶,可以嗎
那去年的稅率不是3%減按1%嗎
是的,記岔了。去年的稅率 是3%減按1%。
可以看到我的圖片不
一個(gè)紅沖開了正數(shù)沒問題了,一個(gè)紅字5200。正數(shù)10400。但是稅額顯示51.49能對(duì)嗎
紅字5200的顯示稅額-51.49。正數(shù)10400的顯示稅額51.49,這樣登記是不是有啥問題呢?
這個(gè)該怎么處理合適呢
可以回復(fù)一下嗎
紅字發(fā)票就按票面上的金額與稅額
10400那個(gè)對(duì)嗎
5200紅字的稅額是51.49,10400那個(gè)憑證寫的稅額也51.49,不是很理解
10400那個(gè)憑證寫的稅額也51.49,套算出稅率是0.5%。沒有這樣的稅率。
他這個(gè)憑證應(yīng)該是不對(duì)了
初步判斷是不對(duì)的。稅率不對(duì),銷項(xiàng)稅自然就有問題
嗯嗯,好的
?好的,祝你工作順利!