你好,紅沖還有開正確的都是1%。
老師,您好,咨詢您一個(gè)問題,去年我們給客戶開了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來重開,因?yàn)榻衲陱?月1日開始,小規(guī)模開發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時(shí)候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
請教個(gè)問題,我們是小規(guī)模公司,去年開的普票稅率1%,現(xiàn)在開票是免稅的。有個(gè)客戶要求對去年開的幾張發(fā)票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我們小規(guī)模,去年開了一張1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個(gè)點(diǎn)稅率的紅字發(fā)票沖掉,但我重開時(shí)藍(lán)字時(shí)大意卻開了免稅的一樣的發(fā)票怎么辦?去年雖一個(gè)點(diǎn)的增值稅,但我們沒達(dá)到起征點(diǎn),增值稅稅額全部轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了,現(xiàn)在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務(wù)該怎么處理?
老師,我今年1月4日 開了免稅發(fā)票給甲方,項(xiàng)目是去年的,今年收尾款,當(dāng)時(shí)開出來的是免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅率出來了,需要作廢么?還是不用作廢?
小規(guī)模納稅人,12月份發(fā)生的業(yè)務(wù),給客戶開的免稅普通發(fā)票,因?yàn)橐咔闊o法走賬。1月份開了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個(gè)1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時(shí)候報(bào)稅怎么報(bào)?
老師:2025年計(jì)提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
企業(yè)通過交易場所從農(nóng)戶購買牛后,出售 是否免稅 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票需要準(zhǔn)備哪些資料 留存?zhèn)洳?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,剛注冊的公司,工作人員失誤,給辦的小規(guī)模,如何申請一般納稅人呢?謝謝老師
老師,我們新開的公司,老板轉(zhuǎn)了10萬進(jìn)公司銀行賬戶,用于投資款,是不是打款要備注投資款幾個(gè)字
這道題的兩個(gè)會計(jì)分錄,及相關(guān)計(jì)算,不理解
老師:請問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現(xiàn)在需要每月收1萬的顧問費(fèi),請問走工資申報(bào)劃算還是走報(bào)銷,他去每月找1萬發(fā)票走報(bào)銷呢,我們公司花名冊沒有他的名字
出納需要審核哪些單據(jù)?法律依據(jù)是什么?
公司展廳裝修,目前還在裝修中,第一筆打款后收到對方開的發(fā)票,開具的是印刷品*廣告制作費(fèi),我們會計(jì)分錄怎么做,是做裝修費(fèi)還是什么?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,上年度人員平均工資是怎么算的?公式是什么?
老師,法人個(gè)人買了1部手機(jī)可以入賬嗎?這手機(jī)實(shí)際付款1359.15元,國家補(bǔ)貼239.85元怎么寫分錄?