你好,還是不含稅的銷售額,只不過是含稅和不含稅金額是一樣的。
小規模納稅人年銷售額超過500萬強制成為一般納稅人,這500萬是不含稅的銷售額嗎?
你好,小規模納稅人每季度銷售額不超過45萬免增值稅,這個銷售額是含稅銷售額還是不含稅銷售額
老師 小規模納稅人 連續12個月銷售額超過500萬 要強制轉為一般納稅人,是不是不含稅銷售額?謝謝
老師小規模納稅人年銷售額≥500萬,就要轉為一般納稅人,這個年銷售額是含稅銷售額,還是不含稅銷售額
老師好,小規模納稅人連續12個月銷售額超過500萬,要轉為一般納稅人,這500萬是不含稅銷售額,對嗎?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
嗯嗯,都是開票總金額是吧?
對的是的,如果你有無票收入,還得加上無票收入的。
嗯,現在小規模開普票都是開免稅發票,開專票只能開3%專票是吧?
3%的業務是這么做的。
還有一個5%的業務,5%的業務,不管專票、普票還是開5%的稅率。
多謝郭老師
每次提問找你總沒錯
不用客氣,工作愉快。