你好,你退出去電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào),作廢申報(bào)。
地下水水資源稅需要進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正,我在電子稅務(wù)局無(wú)法做更正,是因?yàn)檎也坏缴陥?bào)數(shù)據(jù)的信息,既然已經(jīng)申報(bào),為什么查不到申報(bào)信息?不過(guò)財(cái)產(chǎn)和行為稅的可以在電子稅務(wù)局上更正。第一次操作,請(qǐng)老師說(shuō)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),我是小白,謝謝
地下水水資源稅需要進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正,我在電子稅務(wù)局無(wú)法做更正,是因?yàn)檎也坏缴陥?bào)數(shù)據(jù)的信息,既然已經(jīng)申報(bào),為什么查不到申報(bào)信息?不過(guò)財(cái)產(chǎn)和行為稅的可以在電子稅務(wù)局上更正。第一次操作,請(qǐng)老師說(shuō)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),我是小白,謝謝
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)電子稅局更正過(guò)一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒(méi)問(wèn)題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
更正第三季度的企業(yè)所得稅,但是在電子稅務(wù)局的更正申報(bào)-申報(bào)錯(cuò)誤更正,點(diǎn)進(jìn)去在操作哪里點(diǎn)更正申報(bào),但是老是跳出“請(qǐng)從更正申報(bào)查詢(xún)頁(yè)面進(jìn)行您的更正操作!”是什么原因啊?
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師,銷(xiāo)售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過(guò)了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒(méi)變更過(guò)來(lái)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫(xiě)分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開(kāi)票不超30萬(wàn)。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開(kāi)票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開(kāi)教材發(fā)票沙子分類(lèi)編碼和分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票