你好 ①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款? ④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價(jià)格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價(jià)格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價(jià)格為400000元,增值稅稅額為52000元,乙公司收到對方開來的一張金額為452000元的商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:(1)假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄(2)假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄(3)假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理(4)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價(jià)格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價(jià)格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
老師怎么查客戶開的電子發(fā)票做沒做廢,開票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個(gè)公司簽合同,這個(gè)公司又讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,演出場不變,已經(jīng)演出過了。這個(gè)之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠清潔時(shí)有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對方公司開什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
請專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢