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乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,并開出增值稅專用不含稅的價(jià)格為400000元,乙公司收到對方開來的商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本

2022-11-12 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 10:21

你好 ①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款? ④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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你好 ①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款? ④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-11-12
一般納稅人,1、借:應(yīng)收票據(jù),452000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,52000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000 小規(guī)模,1、借:應(yīng)收票據(jù),412000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,12000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000,
2022-11-09
一般納稅人,1、借:應(yīng)收票據(jù),452000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,52000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000 小規(guī)模,1、借:應(yīng)收票據(jù),412000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入,400000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,12000 借:主營業(yè)務(wù)成本,300000,貸:庫存商品,300000,
2022-11-09
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-09
你好 ①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)?400000*1.13 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)400000*13% ②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù)400000*1.03?,貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅400000*3% ③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅400000*3%,貸:銀行存款?400000*3% ④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本300000 ?,?貸:庫存商品?300000
2022-11-12
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