你好,你的附表二里面35藍。
老師,您好,我平時做賬都是把進項先放到待認證進項里,然后月末在轉出到進項里,在結轉到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時候把它給用了,而且忘記把6月待認證進項轉出到進行里了,請問我7月的賬應該怎么補救呀
老師,您好!請問收到紅字增值稅專用發票如何做進項轉出,就是我增值稅主表里的進項轉出一欄沒有數據
老師好!我的增值稅主表里12行這個進項稅額的數據是哪里來的呀?我上月都做了進項轉出呀,還有的都沒認證
老師,上個月已認證的發票,這個月銷售方沖紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數憑證,給沖了。可是我的納稅申報表里只有進項稅額轉出,他賬上的是進項稅額負數,我申報表里進項稅額轉出,可以嗎?
老師,我想問下這個轉出待認證進項稅是什么意思?我不懂這個數字是哪里來的?我從哪里可以找到這個數字?之前會計做的賬都有轉出待認證進項稅,而我每月就是直接做轉出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個待抵扣認證進項稅到底需不需要做這筆分錄呢?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師幫我看下,不曉得是上期填錯了還是怎么
我上期100多萬進項轉出,其余是退稅的,照理進項那里為0了呀,轉出金額那欄數字對得上
你好,附表二截圖完整的可以嗎?我需要看的一個都看不到。
這是上月填的
最后的這個表格是正確的,有進項轉出,沒有進項,你不是要問進項嗎? 發過當月的那個表格來。
當月的都還沒填呀,
關鍵主表里怎么還有進項稅額
看一下這個圖片,這個所屬期是幾月份
這個從哪看
表頭上方有個日期。
這是最近幾期的,是哪期填錯了嗎
你給我發過來的期數都不對應。
我就要這一個,你截圖這一個上方
就是10月份的呀,今天進來申報才發現
后面幾張我的意思是早在7月份就有這數了,只是我沒在意
你這個月的申報了嗎?沒有申報的話,你看下你的主表,進項稅額還能自己修改嗎?應該主表自動取數的只有28欄,那里可以自己修改一下。
這個不可以改了喲,因為前幾期都有數據了,我前面一直都是照這樣報的呀,就只7月領了UK就多了個手續
我的意思是你看一下你這個月申報的時候,你的進項稅額能直接自己修改嗎?修改這個月的,不要修改之前的。
試一下,自己能直接填寫嗎?我的意思是不應該自己填寫的,應該都是從附表二里面取數。
我們現在都是增值稅預繳階段,沒確認收入,我也沒領票開票
剛就是試了改不得,灰色的
那就應該是自動取數的,你后期是不是有修改,去稅務局或者是哪里修改的。
看下你當月的增值稅綜合服務平臺里面是不是這個進項。