你好,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅,納稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我是銷售方,這個(gè)月開了沖紅上個(gè)月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個(gè)要怎么做分錄
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了,上個(gè)月重新開了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個(gè)月不想把它報(bào)上去,可以下個(gè)月申報(bào)嗎,就在那個(gè)申報(bào)表上面主動去申報(bào)可以嗎?
上個(gè)月收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,上月做賬時(shí)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額做到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月應(yīng)該怎么調(diào)整憑證。還有這個(gè)紅字發(fā)票的稅額在報(bào)表怎么填寫,填寫那個(gè)報(bào)表。怎么提現(xiàn)出紅字發(fā)票的稅額。
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,對方這個(gè)月重新開了,會計(jì)他是把上個(gè)月憑證沖紅,又重新記了一筆憑證,我報(bào)稅的時(shí)候只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬上沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,審計(jì)是不是也會查出來。
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
分公司能自己獨(dú)立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,F(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這個(gè)月不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,稅務(wù)局告訴我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師,納稅申報(bào)表怎么體現(xiàn)負(fù)數(shù)呀,假如我本月認(rèn)證了100,我直接在100里把沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅減去呀?
你好,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅,納稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,與進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)給搞混了,是兩碼事的?
體現(xiàn)不了負(fù)數(shù),我這個(gè)月還認(rèn)證其他發(fā)票了,附列表二怎么填負(fù)數(shù)呀,那我這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦?
你好,附表二按正數(shù)進(jìn)項(xiàng) 減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫。 這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,正常抵扣啊?