借預付賬款貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發票欄自動帶出來的數據是指已經抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現在那里?
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當月轉出是嗎?電子稅務報表進項20欄紅字專用發票信息表注明的進項稅額數據可以手動改為0嗎?,因為我發現進項不夠轉出后要多交7萬稅。
請問老師,我司收到一張紅字發票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數,還是進項轉出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
老師,您好!請問收到紅字增值稅專用發票如何做進項轉出,就是我增值稅主表里的進項轉出一欄沒有數據
老師好,請問對方開紅字增值稅發票,我要做進項轉出,這紅字的進項需要進行勾選嗎
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
附表二進項轉出里面填寫了嗎?
附表二進項轉出是手動填寫的嗎
你好,系統沒有帶出來,需要自己手動填寫。
就是我收到紅字發票后需要做什么,比如要不要認證?但是在認證平臺上找不到這個張紅字發票
不認證 自己做進項轉出 然后申報附表二
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。