同學,你好 填在:進項稅額轉出里面
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票,然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫,申報系統不給通過
老師,我們11月收到預付的供應商開的發票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致,請問怎么辦
老師,請問下,我12月份收到了一張供應商開過來的負數紅字發票,在申報增值稅時怎么做進項稅額轉出呢,稅務系統上在哪個環節填寫呢
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發票信息嗎?
請問老師,我司收到一張紅字發票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數,還是進項轉出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
記賬憑證怎么做呢?是原材料的發票
同學,你好 之前分錄,做一模一樣的,金額負數
那申報表上市“進項轉出”,會計賬上做“進項負數”會不會賬上和申報表對不上
同學,你好 這個不要緊的
那我之前多認證的一個進項,(一個公司給我們開了2張發票,事實上支發生一張發票的金額,但是都被我認證了,還在”期末留底稅額“這一欄上,是不是做借方:進項轉出,貸方:進項負數呢?
同學,你好 恩恩,可以的
老師,我收到發票的時候做的,借:原材料,待抵扣進項,帶:應付賬款。后期借:進項,待:待抵扣。那我收到負數發票是做進項負數還是待抵扣負數呢?
同學,你好 借:原材料 負數 待抵扣進項 負數 貸:應付賬款? 負數。 后期借:進項 負數 貸:待抵扣? 負數
“后期”是指什么時候?
同學,你好 你要抵扣的時候
收到紅字發票之前我就已經抵扣了
同學,你好 這個分錄是收到紅字發票一起做的