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某生產企業(yè)2021年度會計自行核算后,當年實現企業(yè)利潤總額2600萬元,擬申請的企業(yè)所得稅應納稅所得額與利潤總額相等,全年已預繳企業(yè)所得稅240,2021年2月經聘請的會計師事務所進行審核發(fā)現該企業(yè)2021年度自行核算存在一下問題,問題發(fā)現并核算出:該企業(yè)應補交的房產稅為6.24萬元,應補交城鎮(zhèn)土地使用稅為3萬元;應補繳的契稅為88萬元,該企業(yè)當年的會計利潤為2610.76;捐贈應調整的應納稅所得額為46.71萬元;職工福利費應調整應納稅所得額為136萬元,工會經費應調整的應納稅所得額為需要調整的金額為8萬元,職工教育經費應調整的應納稅所得額為48萬元;銷售費用(11300萬廣告費)應調200萬元,管理費用(660萬業(yè)務招待費)應調290;財務費用應調34萬元新產品研發(fā)費用可以加計扣除的金額為460萬元;計算所得稅時,免稅的投資收益為220萬元;技術轉讓所得可以免稅的金額為700萬元;求該企業(yè)2021年的應納稅所得額與應補繳的所得稅稅額。

2022-11-07 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 00:34

你好,同學請稍后,老師正在做答中

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齊紅老師 解答 2022-11-08 00:42

你好,能把最后技術轉讓所得的完整條件寫一下嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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