你好同學,這幾個月份是一個季度里面的業務嗎?
個體工商戶開具電子普通發票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統數據填列對嗎?因為紅沖的數據也在發票系統沖減了的對嗎?
老師,上個月開了普票15634.29元,已報稅,這個月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統里的統計表是減了的,那么申報表里面我是直接填實際數264613.24 嗎,會不會重復報稅
老師好!我公司是一般納稅人,上個月客戶要專票,我們開成普票了,這個月再沖紅,重新開專票,請問下個月申報時附表一的普票那一欄會提取負數嗎?
老師,我們是小規模,第二季度服務費專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數普票是693.07,所以稅務系統數據就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報的時候稅務系統一直提示比對異常,就是那個負數發票的問題,但是系統預填的數據也沒有錯啊,我也檢查了也沒有錯,現在我都懵了,怎么申報呢?
公司10月紅沖了一批往年的發票,但10月發票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數據,我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統抓取的數據(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統抓取的數據(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現在要怎么改?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
一個月的
一張發票
你好同學就是按照那個實際的銷售金額,實際的銷項稅額填就可以了,不會發生重復。
這個月沖紅A,又補開A,相當于納稅申報表上不會有變化對嗎
還有以前的無票收入,現在要開票了 再無票收入欄寫負數,那么怎么證明我的數是這么多
嗯,對咱沖紅了一個,又重新開了一個,相當于申報表上沒有發生。變化, 你好,他那個系統能自動識別數據的,所以咱開了以前有無票收入,現在填負數,,然后再重新填開發票的話,系統能識別到。