同學您好, (25)財務會計分錄, 借:財政撥款收入? 600 ? ? 事業收入? 450 ? ? 上級補助收入 100 ? ? 附屬單位上繳收入? 20 ? ? 經營收入? 28 ? ? 非同級財政撥款收入? 80 ? 貸:本期盈余? 1278 預算會計分錄, 借:財政撥款預算收入? 600 ? 貸:財政撥款結轉? 600 借:事業收入—專項收入? 200 ? ? 上級補助預算收入—專項收入? 6 ? ? 非同級財政撥款預算收入? 80 ? 貸:非財政撥款結轉? 286 借:事業收入—其他資金收入? 250? ?(450-200) ? ? 上級補助預算收入—其他資金收入? 94? ?(100-6) ? ? 附屬單位上繳預算收入? 20 ? 貸:其他結余? 364 借:經營預算收入? 28 ? 貸:經營結余? 28 (26)題在下條信息,請稍等 ? ??
某事業單位2019年12月方式如下業務:(不考慮增值稅)1、收到財政授權支付撥付的事業經費300萬元,辦公樓修繕項目資金200萬2、本月累計支付了辦公經費295萬元,辦公樓修繕項目支付了195萬元。3、開展專業業務取得事業收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項目4、用事業收入開展專業業務支出580萬元,某研究項目支出110萬元5、本月取得非獨立核算經營收入150萬元,支付了經營支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補。6、對外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈支付相關稅費20000元。7、獨立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請上級部門預算外資金補助100萬元,其中30萬元用于某研究項目9、年末,請進行期末結轉。(財政資金結余期未退還財政,非財政專項資金期末結余自己留用,企業所得稅按20%計算繳納,職工福利基金按稅后20%計提)
非盈利組織會計題目4.事業單位期末清查盤點,盤盈現金0.2萬元,盤盈一臺固定資產,市場價格為6萬元,無法查明原因并報批準予以處置,盤盈B材料200元,經查為計量誤差所致。5.事業單位收到上級單位給與的非財政補助專項資金10萬元,非專項資金5萬元,所屬單位上繳的利潤5萬元,已存入銀行。并用銀行存款撥付所屬單位補助4萬元,按規定上繳上級單位7萬元。6.某事業單位7月1日從銀行借入110萬元2年期,年利率5%的借款用于彌補A項目資金。利息每年年計提支付。7.年末,技術開發乙專項項目完成,剩余50萬元,留給本單位自用;職工福利基金計提2萬元,并用其購買作為固定資產入賬的福利設備價值1萬元;計提并繳納單位所得稅。做政府預算會計年末結轉。8.年末,按營業收支差額的25%計提所得稅,做政府財務會計年末結轉。
年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉—本年收支結轉”、“非財政撥款結轉—本年收支結轉”和“其他結余”科目.3.要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進行年末轉賬。一-事業預算收入50萬--上級補助預算收入50萬--附屬單位上繳預算收入50萬--非同級財政撥款預算收入50萬--債務預算收入50萬--其他預算收入50萬--事業支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補助支出40萬--投資支出40萬一-債務還本支出40萬(2)事業單位其他結余為貸方余額60萬。(3)經營結余貸方50萬,進行結轉。(4)從非財政撥款結余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結余分配為貸方余額800萬。
6.A事業單位2018年底形成業務活動費用總計10萬元,進行年末結轉,其中形成的10萬元,財政撥款形成的支出5萬元,非財政撥款形成的支出3萬元,非財政撥款非專項資金形成的支出2萬元。據此寫出其財務會計和預算會計分錄010
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
老師還有第27題,謝謝
(26)財務會計分錄, 借:本期盈余? 940.5 ? 貸:業務活動費用 650 ? ? ? 單位管理費用? 220 ? ? ? 上繳上級費用? 40 ? ? ? 經營費用? 18 ? ? ? 對附屬單位補助費用? 10 ? ? ? 所得稅費用? 2.5 預算會計分錄, 借:財政撥款結轉? 500 ? 貸:事業支出—財政撥款專項支出? 190 ? ? ? ? ? ? ? —財政撥款基本支出? 100 ? ? ? ? ? ? ? —財政撥款支出? 210 借:非財政撥款結轉? 185 ? 貸:事業支出—非財政撥款專項支出? 185? (5%2B180) 借:經營結余? 18 ? 貸:經營支出? 18 借:其他結余? 237.5 ? 貸:事業支出—非財政非專項資金? 140? (220-210%2B130) ? ? ? ? ? ? ? —其他資金支出? 45 (650-190-100-185-130) ? ? ? 上繳上級支出? 40 ? ? ? 對輔助單位補助支出? 10 ? ? ? 其他支出? 2.5 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
(27)財務會計分錄, 借:本期盈余 337.5? (1278-940.5) ? 貸:本年盈余分配? 337.5 借:本年盈余分配? 2 ? 貸:專用基金—職工福利基金? 2 預算會計分錄, 借:經營結余? 2 ? 貸:專用結余—職工福利基金? 2
)發放上月工資,上月工資表顯示應向職工發放基本工資30萬元,應為職工繳納基本養老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發放中包含職工個人應負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元。通過單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交)(9)收到上級單位撥來的非財政補助專項B款項6萬元和基本支出款2萬元,款項已撥入單位銀行賬戶。 還有這兩個問題,老師
同學很抱歉,(25)題預算會計分錄中的“事業收入”科目不正確,應該改為“事業預算收入”, (25)預算會計分錄, 借:財政撥款預算收入? 600 ? 貸:財政撥款結轉? 600 借:事業預算收入—專項收入? 200 ? ? 上級補助預算收入—專項收入? 6 ? ? 非同級財政撥款預算收入? 80 ? 貸:非財政撥款結轉? 286 借:事業預算收入—其他資金收入? 250? ?(450-200) ? ? 上級補助預算收入—其他資金收入? 94? ?(100-6) ? ? 附屬單位上繳預算收入? 20 ? 貸:其他結余? 364 借:經營預算收入? 28 ? 貸:經營結余? 28
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老師,那個預算會計的事業預算收入的二級科目可以寫成非專項資金收入嗎?
為什么是其他資金收入呢?
題目說的是,“事業收入450萬元(含專項C項目收入200萬元)”,也就是說它只是說了其中一部分是專項收入,但剩下的部分它沒說是什么性質,所以我就用了“其他資金收入”這個字樣,但像您所說的,用“非專項資金收入”也是可以的
那27問的預算會計可以這樣寫嗎?
27題,如果要結合25題和26題,預算會計分錄,如果要完成全套結轉,也確實需要補充幾個分錄,我給您補充完整吧, (1)結轉財政撥款結轉, 借:財政撥款結轉? 100? ?(600-500) ? 貸:財政撥款結余? 100 (2)結轉非財政撥款結轉,其他結余,經營結余 借:非財政撥款結轉? ?101? (286-185) ? 貸:非財政撥款結余分配? 101 借:其他結余? 126.5? (364-237.5) ? 貸:非財政撥款結余分配? 126.5 借:經營結余? 10? (28-18) ? 貸:非財政撥款結余分配? 10 (3)提取專用基金, 財務會計分錄, 借:本年盈余分配? 2 ? 貸:專用基金—職工福利基金? 2 預算會計分錄, 借:非財政撥款結余分配? 2 ? 貸:專用結余—職工福利基金? 2 (4)結轉“非財政撥款結余分配”, 借:非財政撥款結余分配? 236? (101%2B126.5%2B10-2) ? 貸:非財政撥款結余? 236 做齊全套,確實您的分錄是正確的,但前提是需要把“經營結余”的余額結轉至“非財政撥款結余分配”