借,事業預算收入 50萬 上級補助預算收入 50萬 附屬單位上繳預算收入 50萬 非同級財政撥款預算收入 50萬 債務預算收入 50萬 其他預算收入 50萬 貸,事業支出 40萬 其他支出 40萬 上繳上級支出 40萬 對附屬單位補助支出 40萬 投資支出 40萬 債務還本支出 40萬 事業結余10萬 其他結余10萬 非財政撥款結轉20 財政撥款結轉,差額金額
某事業單位2019年12月方式如下業務:(不考慮增值稅)1、收到財政授權支付撥付的事業經費300萬元,辦公樓修繕項目資金200萬2、本月累計支付了辦公經費295萬元,辦公樓修繕項目支付了195萬元。3、開展專業業務取得事業收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項目4、用事業收入開展專業業務支出580萬元,某研究項目支出110萬元5、本月取得非獨立核算經營收入150萬元,支付了經營支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補。6、對外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈支付相關稅費20000元。7、獨立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請上級部門預算外資金補助100萬元,其中30萬元用于某研究項目9、年末,請進行期末結轉。(財政資金結余期未退還財政,非財政專項資金期末結余自己留用,企業所得稅按20%計算繳納,職工福利基金按稅后20%計提)
資料:某事業單位,2019年度實現事業預算收入10萬元、經營預算收入8萬元,發生事業支出15萬元(其中:財政撥款支出7萬元、其他資金支出8萬元)、經營支出5.2萬元。 事業收入為12萬元,經營收入為10萬元,經營費用為8萬元。 要求: 1、分別按事業收入和經營收入的5% 和10%計算提取修購基金,并編制相應會計分錄。 2、計算經營活動應繳納的所得稅,所得稅稅率為25% ,假定應納稅所得額為2萬元,編制相應的會計分錄。 3、以銀行存款5000元交納單位所得稅。 4、從本年度非財政撥款結余和經營結余計提職工福利基金,計提比例為30% ,并編制相應會計分錄。 5、計算本年度非財政撥款結余分配的余額,并編制結轉非財政撥款結余分配的余額。
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進行年末轉賬。一-事業預算收入50萬--上級補助預算收入50萬--附屬單位上繳預算收入50萬--非同級財政撥款預算收入50萬--債務預算收入50萬--其他預算收入50萬--事業支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補助支出40萬--投資支出40萬一-債務還本支出40萬(2)事業單位其他結余為貸方余額60萬。(3)經營結余貸方50萬,進行結轉。(4)從非財政撥款結余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結余分配為貸方余額800萬。
事業單位會計 (25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項A項目200萬元),事業收入450萬元(含專項C項目收入200萬元),上級補助收入100萬元(含專項B項目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進行年終結轉。 (26)M單位將如下費用(支出)進行年終結轉。業務活動費用(事業支出)650萬元(含財政撥款支出專項A項目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項目和C項目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項資金130萬元),單位管理費用(事業支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項資金),經營費用(經營支出)18萬元,上繳上級費用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補助費用(對附屬單位補助支出)10萬元,所得稅費用2.5萬元。
事業單位會計 (25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項A項目200萬元),事業收入450萬元(含專項C項目收入200萬元),上級補助收入100萬元(含專項B項目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進行年終結轉。 (26)M單位將如下費用(支出)進行年終結轉。業務活動費用(事業支出)650萬元(含財政撥款支出專項A項目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項目和C項目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項資金130萬元),單位管理費用(事業支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項資金),經營費用(經營支出)18萬元,上繳上級費用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補助費用(對附屬單位補助支出)10萬元,所得稅費用2.5萬元。
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
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