你好,這個(gè)收入全部確認(rèn)收入嗎?
園林綠化工程項(xiàng)目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項(xiàng),已經(jīng)完成第一階段,成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開(kāi)票20萬(wàn)了,開(kāi)票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),成本結(jié)算分錄怎么做呢?
營(yíng)造林施工企業(yè),項(xiàng)目實(shí)施了一部分,收入已開(kāi)具確認(rèn),但成本未支付發(fā)票未取得,請(qǐng)問(wèn)一下成本應(yīng)該怎么計(jì)算呢
請(qǐng)問(wèn),建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開(kāi)出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開(kāi)發(fā)票出去了,確認(rèn)主營(yíng)收入,怎么知道主營(yíng)成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒(méi)有完工進(jìn)度,以開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開(kāi)發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無(wú)需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí),按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對(duì)應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29) 老師那我這個(gè)合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師請(qǐng)教一下,如果建筑項(xiàng)目在22年有其中一個(gè)項(xiàng)目是成本發(fā)票先提供進(jìn)來(lái)了,但是并未給甲方開(kāi)票,是否可以只結(jié)轉(zhuǎn)部分的工程施工,等23年或者24年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票給甲方了確認(rèn)收入時(shí)候在把這部分曾經(jīng)收到票的成本從工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊(cè)農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊(cè)資金需要實(shí)繳了嗎?
老師,土地的面積3萬(wàn)平米,廠房占地1萬(wàn)平米,整個(gè)土地的三通一平費(fèi)用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為116萬(wàn)元,繳納關(guān)稅11.6萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
企業(yè)所得稅匯算清繳中,投資性房地產(chǎn)折舊要按20年折舊嗎?
請(qǐng)問(wèn)這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工出意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司現(xiàn)在要紙質(zhì)版資料,做賬的話需要留下什么紙質(zhì)版的憑證?剩下的給保險(xiǎn)公司!現(xiàn)在資料有醫(yī)院發(fā)票,病例,個(gè)人的付款記錄,住院整個(gè)的費(fèi)用明細(xì),還有拍的片子和出拍片結(jié)果的單子等等,基本所有紙質(zhì)資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級(jí)變成M級(jí)是什么原因?都是按時(shí)申報(bào)納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個(gè)旅游費(fèi)是有發(fā)票的,還要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下差額費(fèi)率累進(jìn)法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬(wàn),客服收的服務(wù)費(fèi)按46650來(lái)拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個(gè)按什么原理來(lái)拆分的
企業(yè)給員工上下班補(bǔ)助的車(chē)費(fèi)或者就是憑票給報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢
是的,已開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)要求全部確認(rèn)收入
你好,那你們施工所有的材料費(fèi)、人工費(fèi),這個(gè)都屬于成本,如果你不知道有多少的話,可以自己暫估一個(gè),只要不超過(guò)你的收入就行。
就是現(xiàn)在已暫估成本申報(bào)納稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們成本必須全部取得發(fā)票,但現(xiàn)在還沒(méi)付款給對(duì)方,人家不給開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種應(yīng)該怎么處理呢
你好,這個(gè)是今年的嗎?只要匯算清繳之前取得發(fā)票就可以
沒(méi)有,主要是這個(gè)項(xiàng)目還在建
好,你這個(gè)收入是不是今年的。
去年開(kāi)始實(shí)施的
不是,是去年10月份的
你去年做了收入沒(méi)有?如果去年做了收入?yún)R算,清繳之前一定要有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的暫估了,需要調(diào)整,不允許抵扣。
哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。