你好,同時(shí)用三種票,沒什么不良影響的?
老師,我是會(huì)計(jì)小白,請(qǐng)問一下那個(gè)小時(shí)規(guī)模的專票和一般納稅人的專票有什么不同,一般專票里面是不是有普票和增值稅發(fā)票?
新公司剛成立,是小規(guī)模納稅人,7月開始正常運(yùn)行了。請(qǐng)問稅務(wù)方面,我們已經(jīng)核定了稅種什么的,請(qǐng)問能開專票和普票么?需要什么時(shí)間申領(lǐng)稅控設(shè)備,盤,還有申領(lǐng)發(fā)票?
老師好,小規(guī)模納稅人因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要開增值稅專業(yè)發(fā)票,是做貿(mào)易的3%稅率的,那么我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的話,平時(shí)又開普票又開專票,到季度申報(bào)的時(shí)候開專票的部分要繳稅嗎?還是和普票合計(jì)一起是免稅的?
#提問#老師好,小規(guī)模納稅人公司,已經(jīng)有紙質(zhì)的增值稅專票和普票了,再申請(qǐng)電子普票,同時(shí)用三種票種會(huì)有什么影響嗎
老師,我公司平時(shí)開兩種票,增值稅電子普票發(fā)票和紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問兩種有啥不一樣?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒變更過來請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。