同學(xué)你好,到季度申報(bào)的時(shí)候,開專票的部分要繳稅,不能和普票合計(jì)一起是免稅的。
老師好,小規(guī)模納稅人因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要開增值稅專業(yè)發(fā)票,是做貿(mào)易的3%稅率的,那么我在電子稅務(wù)局申請?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的話,平時(shí)又開普票又開專票,到季度申報(bào)的時(shí)候開專票的部分要繳稅嗎?還是和普票合計(jì)一起是免稅的?
請問老師,小規(guī)模納稅人,季度普票收入40萬,需要開具10萬專票,專票需要繳納3%增值稅,那么本季度是不是只是繳納專票部分的稅,普票40萬是不需要繳納增值稅的對嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊?
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,因?yàn)榧径炔怀?0萬,所以普票部分不用交稅,季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是專票和普票稅額一起合并結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是分開結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務(wù)成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時(shí)候?yàn)槭裁匆褎趧?wù)成本轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時(shí)候怎么辦,如果注銷的時(shí)候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表也不好看啊
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
員工報(bào)銷和借款的單子沒有紙質(zhì)簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費(fèi)業(yè)主也沒有要求開發(fā)票,請問這一次性收取的物業(yè)費(fèi)的增值稅怎么確認(rèn)
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計(jì)入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就會(huì)成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,資本公積可以彌補(bǔ)嗎?
請問老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個(gè)人開發(fā)票可以開正式發(fā)票嗎?13%專票
老師,那專票要繳納的稅款是不含稅的收入*3%的稅費(fèi)是嗎?增值稅附加稅要繳納嗎?
同學(xué)你好,是的,增值稅附加稅要繳納的。