您好 建筑安裝企業企業現在還要預繳增值稅 如果手里有分包發票 預繳增值稅的話是可以扣除分包金額之后再進行預繳
老師,建筑企業預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
會計問,房地產企業增值稅預繳,后期開票了用進項抵,現在進項不夠抵了,再開票怎么辦呢,能全部用預繳抵嗎,還是得交百分之六
房地產企業,增值稅前期都是按預收款計算預繳的增值稅,但現在要注銷了,進項稅留抵還有很多。前期預繳的也有一部分沒有抵減,那這部分留抵的進項稅和多交的增值稅能申請退稅嗎?
建筑安裝企業企業現在還用預繳增值稅嗎?還有如果手里有一部分進項稅,那么如果預繳增值稅的話是不是可以抵減增值稅進項增值稅之后再進行預繳?請問
請問老師建筑企業,當月預收的工程款,下月報稅時候預繳了增值稅后,如果后期的進項夠抵扣后續的銷項,那么預交的增值稅還能在退回嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
假設假設我手里有好幾個工程項目那么這些工程項目的進項發票可以混合抵扣嗎?可以共享抵扣嗎?還是說哪個項目的發票就抵扣哪個項目,比如說購入的原材料的進項發票。
預繳的時候不可以混合扣除
購進原材料 預繳的時候不可以扣除 只有分包發票預繳可以扣除