您好,那樣的話,到匯算的時候可以退回
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業,每個月都有預繳稅款,預繳的時候做的是:借:應稅-預交增值稅 貸:銀行 借:應稅-未交增值稅 貸:應稅-預繳增值稅,本月銷項減進項以后要交20萬,然后又抵了預繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應該怎么做賬呢
老師您好!建筑行業在外地預交稅款后,當月增值稅申報時有進項抵扣,預交的稅款比應交的多了怎么處理?
建筑安裝企業企業現在還用預繳增值稅嗎?還有如果手里有一部分進項稅,那么如果預繳增值稅的話是不是可以抵減增值稅進項增值稅之后再進行預繳?請問
老師,你好我們是建筑工程企業,然后異地經營工程需要預繳增值稅和附加稅,預繳的增值稅在主營稅務機關月底申報納稅的時候是可以抵扣應該繳納的增值稅,那請問老師,異地預繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
請問老師建筑企業,當月預收的工程款,下月報稅時候預繳了增值稅后,如果后期的進項夠抵扣后續的銷項,那么預交的增值稅還能在退回嗎
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
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可是申請退回的一般不是都很麻煩,一申請退回就查賬
對,反正是稍微復雜一些