同學你好 預(yù)交的可以抵減
會計問,房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)繳,后期開票了用進項抵,現(xiàn)在進項不夠抵了,再開票怎么辦呢,能全部用預(yù)繳抵嗎,還是得交百分之六
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),有老項目和新項目,兩個項目,有預(yù)繳3個點的增值稅,現(xiàn)在老項目開了全款發(fā)票,交增值稅時5個點,可以全抵預(yù)交的稅款嗎,還是抵預(yù)繳3個點,再補交2點申報;不同的項目預(yù)繳的增值稅可以互相抵嗎,還是單獨分開核算分別抵,麻煩老師回復(fù)一下,應(yīng)到那個文件麻煩老師給個文件號
房地產(chǎn)企業(yè),增值稅前期都是按預(yù)收款計算預(yù)繳的增值稅,但現(xiàn)在要注銷了,進項稅留抵還有很多。前期預(yù)繳的也有一部分沒有抵減,那這部分留抵的進項稅和多交的增值稅能申請退稅嗎?
建筑安裝企業(yè)企業(yè)現(xiàn)在還用預(yù)繳增值稅嗎?還有如果手里有一部分進項稅,那么如果預(yù)繳增值稅的話是不是可以抵減增值稅進項增值稅之后再進行預(yù)繳?請問
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開的發(fā)票是不征稅的 所以進項發(fā)票都記的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 3月開了一張發(fā)票 銷項稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進項稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進項稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢?謝謝老師
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎(chǔ)溢價24000元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復(fù)印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預(yù)付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現(xiàn)在收到房款發(fā)票,如何入賬 現(xiàn)在支付的裝修費如何入賬
老師,現(xiàn)在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內(nèi)賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發(fā)票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權(quán)變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數(shù)點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發(fā)票怎么開好,帳務(wù)怎么處理?
是可以把開票要交的百分之九全都給用預(yù)交的百分之三抵了嗎
對的 預(yù)交的可以抵減的